五月份认证的进项税发票所属期误选在四月份,现在报五月份的增值税无法抵扣,怎么办?
远方
于2019-06-12 14:40 发布 1749次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-06-12 14:56
你这个4月没有申报么,那你看可以去税局更正之前申报表不,要是不能更正就没有办法了,看能不能找销售方开红字重新开发票
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你这个4月没有申报么,那你看可以去税局更正之前申报表不,要是不能更正就没有办法了,看能不能找销售方开红字重新开发票
2019-06-12 14:56:56

有的地方可能在报税前认证处理。如果税务不认,只能五月多交税款处理。后面再抵扣处理。
2018-06-16 10:15:40

你好,你是通过勾选认证平台认证的?
2018-06-13 16:34:54

进项是四月份开的吗?你认证的所属期是几月份,四月份的话可以
2019-05-08 19:05:23

这个是电子税务局认证的,还是在税务大厅进行认证的,如果是电子税务局发票选择确认平台勾选认证的,是可以做为四月份的发票认证,做四月份的进项税抵扣,如果是在税务大厅进行认证的,就是在五月份抵扣进项税了。
2019-05-08 19:16:00
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2019-06-12 14:57
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2019-06-12 15:09
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