送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-06-12 08:14

建议红冲收入然后做正数收入
你负数发票也得做账

漫节奏 追问

2019-06-12 08:16

我们是进项呢,不需要改了吧

答疑郭老师 解答

2019-06-12 08:20

需要,继续要进项转出
然后在6月份认证抵扣,进项不允许提前抵扣的

漫节奏 追问

2019-06-12 08:44

老师,现在3月份凭证里有个主营业务成本做到了管理费用,6月份怎么调整呢?上季度已经报完税了

答疑郭老师 解答

2019-06-12 20:26

红冲管理费用,然后做正确的

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相关问题讨论
建议红冲收入然后做正数收入 你负数发票也得做账
2019-06-12 08:14:32
凭证不能做废,可以进行凭证修改处理,修改成正确的凭证
2017-09-29 10:09:59
你好,您需要将之前已认证的发票分录做负数分录。然后按重新开具的发票再做分录入账就可以了。,
2020-01-02 13:37:18
不能入账,对方作废你直接退回去吧,作废也不能抵扣
2019-06-14 12:51:10
你好;  如果作废的发票; 你没有收到; 就不管不处理即可   
2022-10-09 10:59:38
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