送心意

玲老师

职称会计师

2019-06-11 10:44

你如果5月当时没做 就直接退票 就不用再做了 收到正确的发票直接做到6月账上

汤@煮面℡ 追问

2019-06-11 10:46

我已经做账了呢?

玲老师 解答

2019-06-11 10:56

那你再作红字发票的分录  收到正确发票时再按发票金额做账

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相关问题讨论
你如果5月当时没做 就直接退票 就不用再做了 收到正确的发票直接做到6月账上
2019-06-11 10:44:43
你好 我的观点,银行账号错,影响不大,可以使用!可以认证!
2019-10-07 08:47:26
你好,当时分录是怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款吗?
2021-12-22 12:22:21
您好!没明白你的意思啊。 你光是认证不用单独做账务处理的。 开了专用发票做收入计提税金就可以了 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-08-08 14:49:30
借应收票据贷主营业务收入应交税费 借银行存款财务费用贷应收票据。
2021-08-13 15:13:40
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