老师,公司5月购买一台电脑,发现5月份开的专票有问题,认证不了,让对方红冲重开,新开的票的日期是6月,我账务该如何处理呢?做账还能做在5月吗?如果做在5月,税怎么办,如果做在6月,又与实际不符,银行账就对不上,该如何处理比较好?
汤@煮面℡
于2019-06-11 10:42 发布 685次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-06-11 10:44
你如果5月当时没做 就直接退票 就不用再做了 收到正确的发票直接做到6月账上
相关问题讨论

你如果5月当时没做 就直接退票 就不用再做了 收到正确的发票直接做到6月账上
2019-06-11 10:44:43

你好
我的观点,银行账号错,影响不大,可以使用!可以认证!
2019-10-07 08:47:26

你好,当时分录是怎么做的?借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款吗?
2021-12-22 12:22:21

您好!没明白你的意思啊。
你光是认证不用单独做账务处理的。
开了专用发票做收入计提税金就可以了
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-08-08 14:49:30

借应收票据贷主营业务收入应交税费
借银行存款财务费用贷应收票据。
2021-08-13 15:13:40
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汤@煮面℡ 追问
2019-06-11 10:46
玲老师 解答
2019-06-11 10:56