送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-10 16:25

首先期初余额是否一致,是多了还是少了,再看借方发生额、贷方发生额的累计数是否一致,迅速排除没有问题的,再逐一核对有问题的数据

张英 追问

2019-06-10 16:26

我们有4000多笔业务不好对呀

江老师 解答

2019-06-10 16:29

直接按金额大小进行排序处理。如借方发生额从大到小排序,贷方发生额从大到小排序。这个直接加减。

张英 追问

2019-06-10 16:40

我们的记账日期和银行的日期不是一致的

江老师 解答

2019-06-10 16:51

也是可以这样核对,是非常方便的,就是说对于全月的金额按大小进行排序后,对日期没有要求了

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相关问题讨论
你把这几笔漏记的可以凭银行回单补计到本月,以前月度可以做一个银行余额调节表和银行对账单放在一起,别人一看就明白了,是尚未记账的。截止到本月末,银行核对一致就可以。
2016-11-29 13:16:50
你好,需要查明是什么情况形成的,才可以补入账的
2017-08-03 16:26:55
你好,是的,就是打印银行对账单。
2020-07-17 11:10:00
是否属于公司的开支,属于公司的开支,就做银行的收支处理,才会平账
2017-09-02 08:57:14
首先期初余额是否一致,是多了还是少了,再看借方发生额、贷方发生额的累计数是否一致,迅速排除没有问题的,再逐一核对有问题的数据
2019-06-10 16:25:41
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