送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-10 15:05

是的,缴纳的时候,先补计提,然后缴纳

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 15:05

计提是在开票的时候计提吗

辜老师 解答

2019-06-10 15:11

在你要交纳增值税的时候,就要计提附加税

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 15:32

我是12月份开的票,一月份缴纳,那就是在一月份做缴纳完成的时候前面先做一笔计提对吗

辜老师 解答

2019-06-10 15:37

如果12月没有计提,就要1月缴纳时计提

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 15:37

可以在12月补计提吗

辜老师 解答

2019-06-10 15:41

可以的,可以在12月补计提

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 15:43

计提的时候是借 税金及附加 贷 应交税费—地方教育费附加 —教育费附加 —城市维护建设税
缴纳完后是 做借 以前年度损益调整 贷   应交税费 借应交税费 贷 银行,借 利润分配未分配利润 贷 以前年度损益调整。这样对吗

辜老师 解答

2019-06-10 16:25

计提的时候是借 税金及附加 贷 应交税费—地方教育费附加 —教育费附加 —城市维护建设税
缴纳完是的借,应交税费,贷银行存款

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 16:26

我怎么知道计提时候的金额

辜老师 解答

2019-06-10 17:28

附加税是根据要缴纳的增值税乘以税率计提的

'' じ小奋斗ゝ 追问

2019-06-10 17:28

好的

辜老师 解答

2019-06-10 18:39

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
您好,不需要的,未分配利润有余额是很正常的。
2022-01-13 17:53:31
你好 用以前你读损益调整的话,是差的这个数,是不用调整的。
2020-06-18 12:57:27
嗯,这样做就可以了,不用写借应交税费-所得税,贷以前年度损益调增
2020-01-04 10:14:31
是的,这个月末和其他损益科目一起结转也行
2017-02-14 15:00:09
同学你好,因为涉及到增值税,需要调整应交税费的分录。
2021-07-24 06:31:45
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