老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

建筑行业,比如收到预收款2千万,已经按照2%预缴增值税,请问现在可以先开几百万的发票出去吗?开出来的发票已经够进项,请问增值税申报表中的税额抵减情况表已经预缴的增值税可不可以先不抵减呢?
答: 你好,预缴的部分可以先不递减的
请问建筑行业上月收到预收款,本月预缴增值税,请问本月预缴的增值税是在本月申报上月的增值税时填入附表四税额抵减情况表中的本期发生额吗?
答: 模具。本期发生额,需要抵减的填写本期实际抵减
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,建筑业预缴增值税,是在什么情况下?预缴增值税款,就要填写申报表吗?
答: 异地工程的需要预缴的,预缴了之后申报的时候填写在申报表里
去年购买了金税盘,今年3月做账,因为没有收入一直填在增值税申报表附列资料4(税额抵减情况表),填在本期发生额480,今年又发生服务费280,那应该填在哪里呢
老师好!我上个月提交了“适用加计抵减政策的生明”,销售额计算期是18年5月—19年4月,税局说上月提交这月享受,我这个月增值税申报是不是要填写增值税申报表附表四(税额抵减情况表)?

