老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师,用友T+软件应收账款设置了辅助核算往来单位,在基础设置基本信息里往来单位里面添加了很多客户,但是填制凭证时,打开辅助里面却没有,怎么回事?请问怎么解决?
答: 你好 这个是因为你们辅助核算没有设置成功 你找你软件售后人员 帮你重新设置处理下
老师,我们的客户非常多,但是我没有启用辅助核算,现在该怎么办呢?二级科目下面挂的有应收账款的客户了,改不了了,假设我在应收账款下面设置个单位往来,把接下来的客户放在这里面,把这个单位往来设置成辅助核算,这样可以吗
答: 同学你好 那就设置二级科目来核算
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
应收账款设置了辅助核算往来单位,但是填制凭证时,辅助核算打开的,不能编辑,也不能新增
答: 别再凭证页面 在供应商那里增加编辑