老师,我们公司销售灯具与对方签订了60万的销售合同,为了收对方预付款,5月份给对方开票开了18万的灯具发票,但是我们的库存没有货,也没有进货成本票,也未向对象发货,月末该怎么做账, 请详细指导一下,谢谢!
沐清
于2019-06-09 20:26 发布 849次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!借银行存款 贷 预收账款 应交税费
2019-06-09 20:28:44

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-07-14 09:25:57

你好,这个材料什么时间销售出去,你得确认了收入之后才能结转到主营业务成本
2022-04-15 08:18:51

你好,需要冲销之前购进的货物的成本的
2017-09-29 14:14:27

你是暂估500的成本,实际只有400的发票吗
2020-04-25 12:28:01
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