送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-09 11:47

您好
请问固定资产是什么时候收到的

花草树木 追问

2019-06-09 11:49

3月回来已经开始用了

bamboo老师 解答

2019-06-09 11:51

3月的时候
借:预付账款
贷:银行存款
借:固定资产
贷:预付账款——暂估预付账款
6月收到发票
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
4月开始计提折旧

花草树木 追问

2019-06-09 11:56

老师,固定资产金额不准怎么计提折旧

花草树木 追问

2019-06-09 12:06

只算先使用的先计提折旧,后来购买的不算吧

老师,是受托加工企业,缝纫机这些折旧都记制造费用吧


当时付款是按含税价付的,计提折旧应该按不含税价计提吧,是自己算出来不含税价计提吗?

bamboo老师 解答

2019-06-09 12:24

您暂估的时候也按照不含可以抵扣的进项税额暂估 折旧就按暂估的金额计提 
受托加工企业,缝纫机这些折旧都记制造费用

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你好,内账直接做,外账需要有发票才做
2017-02-12 15:20:02
您好 请问固定资产是什么时候收到的
2019-06-09 11:47:45
直接做一笔分录把固定资产账面余额冲销
2015-11-16 12:47:36
您好 请问勾选确认签名了么
2020-01-10 07:12:52
不行,没有这种操作的,无发票可以入账,但折旧不能在企业所得税前扣除
2020-07-13 10:59:09
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