送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-06-09 10:17

资金往来的所有账务都要依据实际原始凭证入账,每月末资金余额要与银行账户余额相符,依据这个原则做账务处理。

彪壮的墨镜 追问

2019-06-09 10:19

我现在应该怎么做?

彪壮的墨镜 追问

2019-06-09 10:19

就是当初没有按实际的做

赵英老师 解答

2019-06-09 12:26

依据所有购买原材料的原始记录+原始单证核对账务上入库,如果有出入,依据单证及银行对账单对应付款流水入库存及与供货商的往来帐,如果领用时没有开过出库单,则进行一次实地盘点,将购进入库-期末库存倒算出领用数量和金额,再补开入库单。

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相关问题讨论
你好,可以修改的,但是你工商年报是怎么做的?
2022-04-27 10:09:17
您好,那就只能挂账,因为没实缴
2022-04-08 09:45:14
你好,学员,这个不可以的
2022-03-26 17:22:17
有合同没关系的可以的
2021-12-05 21:18:36
你好 ;   如果没有实缴的话 不挂其他应收款的。 你挂了会导致 你 缴纳印花税的 
2021-10-22 11:05:12
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