刘艳红老师是不是这月确认供应商红冲发票,是不是 问
同学你好 你作为购买方,本月确认供应商红冲发票不需要报收入,而是按情形做进项税额转出或冲减进项,同时冲减采购成本 答
老师,请教下,收到代付的钱,挂在往来,然后用这笔钱购 问
固定资产开发票给了公司? 答
老师好,企业2025年9月份登记注册,税务登记在11月中 问
按先报小规模季度税→再报一般纳税人 12 月税的顺序操作,同时满足 “小规模期无收入、零申报” 条件,即可合规抵扣 12 月 1 日前的进项: 先完成 2025 年第四季度小规模零申报(所属期 10-12 月),消除系统拦截; 再申报 2025 年 12 月一般纳税人增值税,在发票平台勾选 12 月 1 日前符合条件的专票,填入申报表抵扣; 留存小规模期无收入证明、专票等资料备查。 答
老师您好,请问临时工怎么做账,需要留存什么东西,有 问
你好,若按工资申报,可计入工资费用 答
老师好,季度奖发放,请问二级科目是放在应付职工薪 问
同学,你好 应付职工薪酬-奖金和津贴 答

大家好!用友t3月末结不了账,原因是固定资产未结账,一直都没有固定资产的核算,怎么处理
答: 你好,之前结过固定资产的账吗
用友T3软件,固定资产当月已经计提折旧,并生成了凭证,自己也审核了该凭证,在总账中记账并月末转账了,生成了对应期间损益。总账月末结账时,提醒固定资产未月末结账,因为已经生成了凭证,便直接点了固定资产月末结账,然后回总账系统月末结账,请问这样会不会有什么影响,因为没有先固定资产结账。
答: 你好,同学。 这不会有影响。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
用友T3启用了固定资产系统,现在需要结账,固定资产系统没有业务,请问固定资产该如何结账
答: 你好!直接进项月末结账就可以
老师您好 用友 T3软件月底结账的时候,总是提示固定资产未结账。但是固定资产我没有录入数据。(资产负债所有者权益数据是平衡下的情况,月底如何正常结账呢)
老师系统起用总账和固定资产模块,用友必须先把固定资产结账才能月末结账,现在固定资产不想启用了等有固定资产的时候在启用,怎么操作才能不启用固定资产模块?
2019年固定资产账面原值与固定资产账套不一致,已结账,已申报报表,这个怎么处理。找到原因是当时6月份有新增固定资产,账套里面没有做,怎么处理呢,谢谢
用友t3固定资产计提折旧时 增加固定资产 当月还没计提折旧时账就不平 ,是怎么回事 ?系统提示有固定资产账套原值 但是没有账务账套原值




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2019-06-08 21:58
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2019-06-08 22:01
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2019-06-08 22:03
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2019-06-09 08:16
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