老师,我请问下,如果题目中告诉你期初和期末的流动 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
甲公司以及与甲公司发生交易的各公司均为增值税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
以前年度已经抵扣的进项税额,由于简易计税与一般 问
您好, 借:费用或成本 贷:应交税费-进项转出 答
生产企业22年一笔电费已付款未取得发票未录入,在2 问
能算到 22 年生产成本:23 年补录的 22 年电费,本质是 22 年经营期间的成本,需通过 “以前年度损益调整” 追溯计入 22 年生产成本,而非计入 23 年成本。 年报调整:在 22 年企业所得税年报中,将这笔电费补充计入 “生产成本”,进而调整当年应纳税所得额(成本增加,应纳税所得额减少);同时更正 22 年财务年报的 “营业成本”“未分配利润” 等项目,确保年报数据与实际经营成本一致。 答
老师你好,企业筹备期间所开值得费用没有发票能直 问
您好,业务招待费按60%抵扣,其他的正常抵扣 企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号): 第五条明确规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出应以发票(包括按照规定由税务机关监制的专用票据)作为税前扣除凭证 答

老师,我想问一下,现在个人工资薪金所得税申报那里,以前请人做外账,现在没有请,然后看到申报的人员有两个不是公司的员工,那个会计说放多几个人进去申报,到底我现在怎样操作?是按以前那样操作吗?一个月主营业务收入平均有10多万,实际工资也会发6万多,所以我应该怎样申报
答: 你多几个人能够减少税的,同学
1月份主营业务收入开票实际金额是19006元,主营业务成本实际是14219元。冲的主营业务收入是-14568元,冲的主营业务成本是-4310元,这样主营业务收入金额就剩4438元,主营业务成本就剩9909元,就形成了主营业务成本比主营业务收入多了。1月份开了14568元的红字发票,所以申报增值税时,申报表带出的收入金额也是4438元,,现在申报季报主营业务成本比主营业务收入多5仟多,要怎么处理?
答: 您好,直接按这个收入和成本申报即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
所得税申报表的营业收入是不是主营业务收入加营业收入
答: 不是,它是把主营业务收入和其他收入合计而成的。

