老板买茶叶自己喝计入什么科目,专票可以抵扣吗? 问
同学,你好 管理费用-福利费 不可以抵扣 答
老师,财务核算体系包括什么?怎么搭建财务核算体系 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师,我想问一下子公司的是独立法人,独立核算的吗? 问
是的,就是那样子的哈 答
想系统的学下,看那些视频,有没有什么顺序? 问
您好,你是要学什么了? 答

老师,我们跟我们客户结账是从上个月1号到这个月10为一个月,那么我做账的时候是按照一个月从4号到30号做呢还是把40号的也一起做进去,开票数是到10号
答: 收入确认是根据你实际销售确认的,跟结账不相关的
单位出的货卖给中间商190,中间商卖在按200买给包头单位,然后包头单位按200给我们结账,我们拿钱以后再把10推给中间商,这个怎么做账?
答: 你们按200确认收入 10块钱中间商开发票给你们 你们付款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个没有做账的月份都无法结账
答: 你好,是可以结转的啊,直接点击结账,下一步下一步,可能是因为有其他如固定资产模块开通了没结账?

