送心意

叮当老师

职称税务师,初级会计师,建筑业

2019-06-05 15:43

你好!视同你单位员工做分录。购买社保时,借应付职工薪酬-社保  贷:银行存款,结转时,借:营业外支出/管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保。

流星雨 追问

2019-06-05 15:45

有发直接做管理费用社保不

叮当老师 解答

2019-06-05 15:48

你好!金额不大的话直接做也是可以的。

流星雨 追问

2019-06-05 15:48

谢谢老师

叮当老师 解答

2019-06-05 15:51

不客气,祝你工作愉快!

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相关问题讨论
您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2018-05-24 11:08:08
你好 实际有工资的吗
2021-08-27 16:36:15
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2020-06-16 15:31:21
直接全额做其他应收款,让他交钱
2019-11-11 10:39:56
能详细点么,从计提工资开始到发放
2017-02-05 13:54:39
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