- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-06-05 14:54
你好 福利费之后 认证后是需要做进项税转出 的 借管理费用-福利费 进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
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2019-06-05 14:54:18

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-04 15:46:08

税局认定你们是啥善意吗? 对应成本费用让抵扣企业所得税?不让抵扣企业所得税?借库存商品-1000 贷应付账款-1130 进项税额转出130 主营业务成本 -1000 贷库存商品-1000
2020-06-10 18:16:10

你好!没费增说的话需要视同销售处理确销项
2018-09-14 10:13:22

你好,做进项转出的时候,把进项转出结转到主营业务成本中去。
2021-01-03 08:39:19
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