送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-05 14:54

你好 福利费之后 认证后是需要做进项税转出 的  借管理费用-福利费 进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款  借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出

芸海伊人 ₁₃₁₀₂₀₇₄₁₉₉ 追问

2019-06-05 14:59

老师第一张发票一年以上返还的如何做账?

meizi老师 解答

2019-06-05 15:05

你好  这个是什么意思 返还? 你问下保险公司是啥意思

芸海伊人 ₁₃₁₀₂₀₇₄₁₉₉ 追问

2019-06-05 15:16

问了~都属于给职工上的商业保险

meizi老师 解答

2019-06-05 15:19

那都计入管理费用-福利费里面核算就行

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相关问题讨论
你好 福利费之后 认证后是需要做进项税转出 的 借管理费用-福利费 进项税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-06-05 14:54:18
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-06-04 15:46:08
税局认定你们是啥善意吗? 对应成本费用让抵扣企业所得税?不让抵扣企业所得税?借库存商品-1000 贷应付账款-1130 进项税额转出130 主营业务成本 -1000 贷库存商品-1000
2020-06-10 18:16:10
你好!没费增说的话需要视同销售处理确销项
2018-09-14 10:13:22
你好,做进项转出的时候,把进项转出结转到主营业务成本中去。
2021-01-03 08:39:19
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