请问老师公司一般纳税人,筹建期购买的财务软件金碟一年798,发票还没有开,分录这样对吗?借,预付账款798贷,库存现金798,收到发票,借,管理费用开办费,应交税费进项,贷预付账款,这样理解对吗

慕雨年华&
于2019-06-05 14:37 发布 685次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-06-05 14:38
可以的,是这么做的
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可以的,是这么做的
2019-06-05 14:38:22
你好,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-01-04 10:28:14
你好,既然取得了发票,就不应当通过 预付账款的
2023-05-29 15:36:18
可以这样操作,直接缴纳时计管理费用,这属于原来的分录。
现在附加税最后知识,全部计入“营业税金及附加”科目
2017-06-12 16:33:53
您好,直接做损益,企业所得税纳税调增
2022-04-01 13:15:58
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慕雨年华& 追问
2019-06-05 14:39
郭老师 解答
2019-06-05 14:44