送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-06-05 13:49

之前有从老板手里的借款吗?

小草 追问

2019-06-05 13:56

姜老师 解答

2019-06-05 13:57

让老板出收款收据借:其他应付款 -老板  贷:应收账款

小草 追问

2019-06-05 14:35

我有一笔材料是111994的价税总和,对方开按13个点给我们,然后我们也按111994给了对方,实际上对方是按8个点收的,对方需要给我们公司补回谁点的差额吗

姜老师 解答

2019-06-05 14:39

这个看你们怎么谈的,如果有找差额的情况就需要退给你们点儿差额的钱。

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相关问题讨论
您好,你有没有去税局做过个人所得税税种的认定。
2020-07-01 17:51:02
之前有从老板手里的借款吗?
2019-06-05 13:49:36
你发票分一些到下个月入账!
2019-03-07 18:52:48
你好 第一个 你好,公司社保, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 ——社保(公司) 计提工资, 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资, 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款 ——社保(个人) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 上交社保, 借:应付职工薪酬 ——社保(公司) 借:其他应付款 ——社保(个人) 贷:银行存款 第二个 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项 借,原材料等 借,应交税费一应增进项 贷,银行存款等 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 第三个 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 贷,应交税费一应交教育费附加等
2020-07-31 11:02:16
你好,同学,你这里融资租赁,就是分期付款后设备 1,是的 2,报销时 借,长期应付款 贷,银行存款 实际支付金额
2020-09-05 15:13:33
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