送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-05 13:25

你好
借:管理费用-业务费
应交税金-增值税
贷:银行存款

追问

2019-06-05 13:27

我们银行存款没减少啊,钱是先进的财付通帐户,财付通给我开的专票是他们扣我们的手续费

追问

2019-06-05 13:30

是客户打赏的钱先进财付通帐户,财付通会把扣了手续费后的钱打到我们公司账户,后面他们会给我们开专票他们扣的手续费的钱

月月老师 解答

2019-06-05 13:32

你好
借:应收帐款
贷:主营业务收入
应交税金-增值税
借:管理费用-业务费
应交税金-增值税
贷:应收帐款
借:银行存款
贷:应收帐款

追问

2019-06-05 13:48

谢谢

月月老师 解答

2019-06-05 13:49

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

追问

2019-06-05 13:58

老师我当时进账时写的借银行存款,5.17贷主营业务收入4.88 应交税费~增值税~销项0.29

追问

2019-06-05 13:58

现在打算来了开的发票是5.17*0.005=0.03

追问

2019-06-05 13:59

我不知道现在我应该冲哪个啦

月月老师 解答

2019-06-05 14:11

你好,现在打算来了开的发票是5.17*0.005=0.03,这是什么钱。

追问

2019-06-05 14:13

就是财付通打来钱收的手续费,收了我们0.03

追问

2019-06-05 14:13

上个月进账时是这样做的账

追问

2019-06-05 14:15

借:银行存款5.17  贷:主营业务收入4.88  应交税费~增值税~销项0.29

月月老师 解答

2019-06-05 14:17

你好
借:管理费用—业务费 0.03
贷:应收账款 0.03

追问

2019-06-05 14:32

主要是前期我没有从应收账款走,进账时直接入的银行存款

追问

2019-06-05 14:33

你看下上面我写的四月份进账分录,5月份财付通给开的0.03的专票,现在我应该是冲收入吗?

月月老师 解答

2019-06-05 15:31

你好,也可以冲收入。

追问

2019-06-05 15:33

好的谢谢

月月老师 解答

2019-06-05 15:39

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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