- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
那就直接做费用了。相当于单位的一项费用支付。
2019-06-05 12:02:51
要按应发工资计提工资费用的额
2022-02-17 15:57:00
借管理费用负数借现金
2019-01-13 16:48:47
对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
2023-03-23 14:19:25
这些都包括在内的。
2022-06-17 11:49:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


