送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-05 11:19

福利费的需要应付职工薪酬的
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行

控丶温 追问

2019-06-05 11:32

借管理费用_福利费   贷应付工资(摘要怎么写)

控丶温 追问

2019-06-05 11:33

收到配送中心菜的发票直接做借应付职工薪酬     贷银行存款?

控丶温 追问

2019-06-05 11:34

老师,这种思维正确吗?

郭老师 解答

2019-06-05 11:38

计提xx福利费,

郭老师 解答

2019-06-05 11:39

收到发票做管理费支付做付款分录

控丶温 追问

2019-06-05 11:48

计提四月份食堂费用~1.借管理费用   贷应付工资_职工福利费        2.收到发票  借应付工资_职工福利费 贷银行存款    这种做法正确吗!

郭老师 解答

2019-06-05 11:50

也可以的
有发票就行

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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