送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-05 09:37

你好,在开票系统申请,税局审批通过了就录入通知单号码开具就是了

熙熙 追问

2019-06-05 09:38

好的

邹老师 解答

2019-06-05 09:51

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

熙熙 追问

2019-06-05 13:14

老师,在哪申请呢?

邹老师 解答

2019-06-05 13:16

你好,就是你单位的开票系统,有个发票填开,填写负数发票申请单

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相关问题讨论
你好 这个是可以的,你要按照开含税的金额来申报纳税的
2022-11-05 08:02:18
你好,这个这个月份的话,还是得按照正数发票来申报,然后得交纳增值税了,冲红的红字发票,他只能去抵减以后你再填开的这个正数发票了,但是没办法改变你这个正数发票所在的月份呢。
2023-08-06 14:52:25
同学,你好,。可以根据税控系统打出的明细及统计的未开票明的申报。税控系统打出的明细,就直接抵减了冲红发票。
2022-02-13 01:12:51
你好,开的是销售免税的普通发票吗?先按照这个来申报。这个月,红冲再重新开。
2022-11-03 08:55:03
你好!跨月普票发票红冲:填写红字发票信息表,提交税局审批,审批通过之后根据通知单号码,在系统录入开具红字发票。 开具的红字发票账务处理是, 借:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目。
2022-03-26 09:17:47
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