老师好,微店收入(卖活动门票的收入)在申报税务时,是 问
是的,没有开票的就申报未开票收入 答
老师,请问同一家应收账款和其他应付款账户的余额 问
同学,你好 是可以的 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,有职工宿舍,职工宿 问
您好,是的,这个要进项转出的 答
问一下之前前几个季度的财务报表老板娘直接就返 问
同学,你好 之前不对的,要更正 答
个人股权转让,账上利润20万,要转出2%,,和实收资本交 问
个税按财产转让所得计算,税率 20%,核心步骤和结果如下: 股权对应净资产 =(1 万实收资本 %2B 20 万利润)×2%=4200 元 股权原值 = 1 万 ×2%=200 元 扣除印花税 1.05 元,应纳税所得额 = 3998.95 元 应交个税 = 3998.95×20%=799.79 元 由受让方代扣代缴,在被投资企业所在地税务机关申报 答

2019年4月1日起16个点的税率调整到13个点。公司在4月份还是开具了16个点的发票。且就在4月进行了申报并缴纳了增值税5000 后面又根据政策将16个点的补到3月份申报抵现之后有补交了1000。现在4月的留抵多出1000。这时怎么做调整分录
答: 没明白你的意思。 首先是你在4月无票申报,交了16的税。你后面补交1000是什么意思
2019年4月1日起16个点的税率调整到13个点。公司在4月份还是开具了16个点的发票。且就在4月进行了申报并缴纳了增值税5000 后面又根据政策将16个点的补到3月份申报抵现之后有补交了1000。现在4月的留抵多出1000。这时怎么做调整分录
答: 三月份做无票收入,借银存贷主营业务收入,销项 四月份借应交税费-未交增值税 贷银存 四月份借银存贷主营业务收入销项 借银存负数贷主营业务收入负数销项负数 借转出未交增值1000 贷未交增值税1000 五月份借未交贷银存1000 多交了1000,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,小规模纳税人申报增值税,税率一部分是3,一部分是1,开增值税普通发票,申报表怎么填??
答: 不需要交税的,不含税销售额第十栏填写。








粤公网安备 44030502000945号


