- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-06-05 08:17
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
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你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-06-05 08:17:31

您好
请问您暂估时候分录怎么写的
暂估金额跟发票金额有差异么
2019-06-04 09:15:36

你好,发票是一次取得还是分期取得?可以一次性计入固定资产,剩余部分挂应付账款。
2018-08-08 18:02:54

你好,需要股东给公司代开材料销售发票入账才可以的
借;原材料 贷;实收资本
2018-01-25 11:57:17

你好
8月份,借; 应付账款等科目,贷;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
这分录附件就是进项负数发票
借;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
这个分录附件就是补开的正数进项发票
2020-08-05 11:04:21
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