送心意

文老师

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2019-06-05 07:52

您好,简易计税125万是含税金额吧,那应交增值税税额是125/(1+3%)*3%

追问

2019-06-05 08:10

老师,我昨天不知道,就把这家公司看成是一般计税的了,然后我认证了4份进项票共43000,我还没报5月份的税,现在我现在要把它这个专票的份数和金额填写在  第35栏 本期认证相符的增值税专用发票  这里,同时把进项税额转出,填写在第17栏  按简易征收办法征税货物用  这里,这样做对吗?

追问

2019-06-05 08:10

追问

2019-06-05 08:42

文老师 解答

2019-06-05 10:15

认证了,可以的做进项税额转出的

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相关问题讨论
您好,简易计税125万是含税金额吧,那应交增值税税额是125/(1+3%)*3%
2019-06-05 07:52:07
您好 建筑劳务公司,清包工,简易计税,增值税是开了多少发票就交多少税
2022-02-18 22:03:58
3%的增值税
2017-08-08 14:57:27
可我们专管员怎么给我们定的简易计征是6%呢,还有个问题是我们能不能同时申请11%和3%
2017-02-22 08:59:01
同学你好 在差额征税的哦
2021-06-29 17:49:44
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