- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-01-15 15:01
我支付的时候是10月,但是发票12月才收到,我打算1月才认证,那这几个月的凭证我应该怎么做啊
相关问题讨论

你好!可以先用发票做帐,抵扣时再去认证
2016-01-15 14:22:00

您好,同学,请问是发票金额有误吗?
2019-12-31 09:03:35

借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证的进项税额)
2018-04-04 12:27:35

借;管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
加上这张
只能按票面税额抵扣,不能全额减免了
2016-07-06 16:30:21

同学 你好
已付款项,票已收,未认证发票
借:费用 材料等
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
2018-11-10 17:19:51
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(๑· - ·๑) 追问
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