老师请问在3月份的时候,因为报企业所得税是利润太高了,所以经理叫入一笔研发费用13万元(未付款)调减一个利润,4月份付了5.5万元了,现在5月份,经理叫冲了之前做的研发费用,那么是做13万的红冲吗?如这样的,那就变成贷方负75000元了,我应该怎么做才适合呢?

阳光
于2019-06-04 16:04 发布 657次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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委托研发产生的研发费用可以加计扣除。
研发费用应调减企业所得税应纳税所得额=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(万元)。
2021-08-23 11:08:38
你好,办公费填入其他相关费用里面
2019-05-22 11:59:50
同学你好
是不用调增的
2020-12-28 07:13:44
你好,你需要填写A107012这个表的
2021-10-26 10:06:10
你好,咨询企业类型的公司是属于不可以加计扣除行业的呢
2020-05-22 10:48:29
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