送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-04 12:19

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款

价值观 追问

2019-06-04 12:21

结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税是吗

bamboo老师 解答

2019-06-04 12:21

结转应交增值税的时候是这么写分录

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候做分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-06-04 12:19:42
借:管理费用--服务费,应交税费贷:银行存款
2018-03-11 05:34:18
借:管理费用_办公费 贷:银行 借:应交税费_应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2019-01-10 19:53:23
你好,借:银行存款 正数 财务费用 负数 贷:应交税费——应增(销)(借方两个数的差额)
2020-01-08 16:28:44
按照不含税金额确认收入
2020-02-17 21:32:58
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