- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-04 12:19
您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
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您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-06-04 12:19:42

借:管理费用--服务费,应交税费贷:银行存款
2018-03-11 05:34:18

借:管理费用_办公费
贷:银行
借:应交税费_应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
2019-01-10 19:53:23

你好,借:银行存款 正数 财务费用 负数 贷:应交税费——应增(销)(借方两个数的差额)
2020-01-08 16:28:44

按照不含税金额确认收入
2020-02-17 21:32:58
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2019-06-04 12:21
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2019-06-04 12:21