送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-06-04 11:13

你好,先暂估入库,以后发票到了再冲回这个暂估

世界和平997 追问

2019-06-04 11:15

其实就是虚开发票了,以后也不会进这个商品,为了给提供票就随便开了一个商品,这样的话有没有什么办法调一下账

徐阿富老师 解答

2019-06-04 11:27

你好,这个没有办法的,起码要有这个商品库存才是。这样要出问题的

世界和平997 追问

2019-06-04 11:31

就3000块钱没办法调一下吗,就当赠送品之类的能行的通吗

徐阿富老师 解答

2019-06-04 11:57

你好,你可以想办法做入库暂估,以后什么地方开个收据过来,就当没有发票做账,这样就不存在虚开问题

世界和平997 追问

2019-06-04 12:04

老师,暂估入库的分录应该怎样做

徐阿富老师 解答

2019-06-04 12:14

借库存商品  贷应付账款――暂估

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相关问题讨论
1、发出商品时: 借:银行存款 贷:其他应付款 应交税费一一应交增值税(销项税额) 2、同时结转成本: 借:发出商品 贷:库存商品 3、由于回购价大于原售价,因而应在销售与回购期间内按期计提利息费用,并直接计入当期财务费用. 借:财务费用 贷:其他应付款
2018-12-12 10:49:42
可以的,就是无票的销售收入。
2020-01-14 10:39:58
你好,你之前都是开具什么名称呢
2020-06-03 10:52:54
开票就按正常流程开就好了,可以来会计学堂学习哦~~~~~
2015-11-06 12:56:30
是哦 你开出的数量只能小于等于你库存的数量 你有了才可以卖 假如你100个 你卖出去200个 那另外一百个东西哪来的 不符合实际
2020-04-04 20:21:33
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