送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-06-04 11:11

你好 按你实际付款的金额  开票的话需要开普票 你们这个专票无法抵扣的  借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

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2019-06-04 11:15

那还有一个老师说按票面金额入库呢?

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2019-06-04 11:15

是都可以吗

meizi老师 解答

2019-06-04 11:15

你好 你们发票金额都开错了 这个应该是需要退回重开 有折扣 把折扣开在发票上面 按折扣后的金额入账  找对方重开

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2019-06-04 11:16

现在不是系统里查的到票都可以认证吗?

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2019-06-04 11:17

没发重开,他们的卖家是那么多,只是少收了我们几十块钱

meizi老师 解答

2019-06-04 11:20

你好  那你就按发票来做 少付款的走营业外收入 然后认证后做进项税转出

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2019-06-04 11:24

嗯,好的谢谢老师

meizi老师 解答

2019-06-04 11:25

嗯 不客气的 满意请给予评价

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