- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你申报的时候,在附表4和主表应纳税额减征额填写就好了
2018-11-05 10:57:05

你好,是的
2017-04-21 20:18:08

你好
主表应纳税减征额
和减免表本期发生额,实际抵扣金额
2021-10-23 19:36:30

您好,
借:管理费用
贷:银行存款等
抵减增值税时,做
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
【小规模纳税人使用应交税费—应交增值税科目】
贷:管理费用
申报时需要填写减免税明细表【如果是一般纳税人的话,还需要多填写附表四】
2020-07-13 14:19:40

那就把你冲销的原负数冲回来就可以!
2019-04-08 14:42:16
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