送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-06-03 16:39

你好 是的 需要摊销到原材料的单价里面

追问

2019-06-03 17:06

那老师,我这边5月31日付的提货费,6月2日原材料才入库的,我这个提货费的要怎么做分录呢?

答疑苏老师 解答

2019-06-03 17:08

你好 先计入预付账款 等6月2号再转到原材料上

追问

2019-06-03 17:14

我们提货费是付给物流公司的,分录是借:预付账款――物流公司  借:银行存款   6月2日入库的时候  借:原材料  贷:预付账款――物流公司  应付账款 ――公司      是这样吗?

答疑苏老师 解答

2019-06-03 19:08

你好 是的 你的会计分录正确

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相关问题讨论
你好 是的 需要摊销到原材料的单价里面
2019-06-03 16:39:44
您好,一般情况下,是按一个月出入库的总量,再加人工费、制造费用等来计算成本的。如果中间有的入库材料又出库了,也是到月底计算完成本,再填写入库材料的成本的。
2017-03-10 20:15:05
你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
您好,可以做分录,借原材料贷原材料。在内部调整原材料的数量和金额。
2020-07-24 00:00:11
你好,需要去查明原因,才知道如何做库存材料的 调整分录的
2020-07-24 09:25:40
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