送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-03 16:00

你好,认证的专票填在附表二里面。

沉睡的琥珀 追问

2019-06-03 16:04

附表一直接填3860吗?附表二填认证的总金额还是税额,还要计算税负吗?谢谢老师耐心解答。

月月老师 解答

2019-06-03 16:10

你好,附表一要填销售额和税额的,附表二要填不含税金额和税额的。税负提取一下数据就可以。

沉睡的琥珀 追问

2019-06-03 16:14

税负怎么提取,填哪里?我是小白刚出来上班,谢谢老师

月月老师 解答

2019-06-03 16:21

你好,税负,你填完了其他表,自动提取数据就行了。

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你好,比如你6月15号申报增值税,那么你在6月1号及以后扫描认证的发票,就只能在6月份的账里抵扣,如果你在6月10号用勾选发票方式认证发票的,那么可以选择在5月份的账里进行抵扣,这样你明白道理了吗?
2018-06-11 20:22:39
你好,通常是在网上下载认证结果,读入到申报系统
2017-07-11 18:00:02
你好!网上勾兑认证的,发票是上个月的可以的
2018-10-10 11:54:49
你好同学,你这边直接将这个税局的报表打开,你勾选过的项目已经在进项里了,你销售的也在销项那边,然后你这边再填 一些本期销售没开发票的项目,就可以了。
2019-06-08 16:50:02
您好!这个是有的。未认证,就不能抵扣,不在增值税申报表上体现
2024-06-03 09:15:35
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