老师请问,资产减值损失,我们公司做法是月底确认减 问
对的是的,本年累计有12月份没有。 答
老师携程商旅平台的结算明细和发票明细订单税额 问
你好,总金额对得上吗? 答
东莞的公司社保收到短信说要对工伤保险缴费基数 问
将工伤基数改成与养老基数一样 答
老师,仓库购买货架计入什么费用 问
您好,计入管理费用-其他里面就可以 答
老师个税能更正申报上月吗?个税申报更正8月.9月可 问
10月份把之前漏报的累积申报即可 答

我们公司刚成立的,现在银行账户还没办下来,现在所有的费用花了10万左右,都是老板私人的钱垫付,费用支出时 借:管理费用 贷:其他应付款-个人,等有了公司的账户,我再转账还给老板做 借:其他应付款 贷:银行存款。不走现金科目可以吗?做账时还需要打借条吗
答: 你好!可以用银行转款,如果是有费用单据不用单位打收条。
14年有些管理费用和待摊费用没做,当时是其他应付款,去年银行账户上已经付过这笔钱了,但是会计没有记账,今年怎样做账
答: 您好,今年记账时,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师1-3月社保疫情单位部分减了16000,现在社保局不退回单位银行账户,用于抵减4月要缴纳的社保15000,剩余的1000抵减5月缴纳的社保,低减的4月社保又包括了单位和个人部分的,我们领导让我们冲抵。因为当时1-3月是银行支付的,冲回我挂的其他应付款过渡处理的这样对嘛借:管理费用 -16000贷:应付职工社保 - 16000借:应付职工社保 -16000贷:其他应付款 -16000 4月处理借:管理费用 12000贷:应付职工社保 12000借:应付职工社保 12000 其他应收款(个人)3000贷:其他应付款 15000
答: 你好!是可以这样处理的








粤公网安备 44030502000945号



糖很甜 追问
2016-01-14 21:00
糖很甜 追问
2016-01-14 21:12
糖很甜 追问
2016-01-14 21:28
糖很甜 追问
2016-01-14 21:30
糖很甜 追问
2016-01-14 22:45
晓海老师 解答
2016-01-14 20:51
晓海老师 解答
2016-01-14 21:02
晓海老师 解答
2016-01-14 21:20
晓海老师 解答
2016-01-14 21:34