送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-06-03 10:51

你好,收  借  银行存款  贷   其他应付款
交  借  其他应付款  贷  银行存款

向日葵 追问

2019-06-03 10:55

谢谢老师我是说的公用的这部分摊到其他应付款里借其他应付贷什么

汪晨老师 解答

2019-06-03 11:00

你好,这个你可以单独设置一个二级科目,公摊,方便后期查询。

向日葵 追问

2019-06-03 11:01

怎么设置老师

汪晨老师 解答

2019-06-03 11:02

你好,科目设置,选择其他应付款,写“公摊”

向日葵 追问

2019-06-03 11:02

奥好的

汪晨老师 解答

2019-06-03 11:09

你好,满意请给五星好评。

上传图片  
相关问题讨论
你好,收 借 银行存款 贷 其他应付款 交 借 其他应付款 贷 银行存款
2019-06-03 10:51:28
你好 你们是代收代付不赚取差价; 你 做借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款
2021-06-16 15:40:31
你好,收到的时候 借 银行存款 贷 其他应付款、 缴纳的时候相反分录
2020-05-23 11:27:07
你好 你们是一次性缴纳多久的水电费
2019-08-06 11:12:35
正常开票吧
2017-08-18 11:57:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...