您好,我公司于3月开具增值税专用发票,交纳增值税和附加税。4月份又开具了同样金额的冲红增值税专用发票。请问,该怎么做会计分录,上月交纳的附加税还用在本月记账吗?该如何操作本笔冲红的分录?谢谢!
怕孤单的大山
于2019-06-03 10:17 发布 1008次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好!不用做。按后面开的这个做分录就好。
2016-11-15 11:49:03

你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11

同学你好
借,银行存款21200
贷,其他业务收入20000
贷,应交税费一应增一销项1200
2022-04-12 17:06:06

你好,计算该厂应纳消费税=200000*15%
借:税金及附加 , 贷:应交税费—消费税
借:应交税费—消费税 , 贷:银行存款
2022-03-24 13:47:31

1、
借:应收账款 1130000
贷:主营业务收入 1000000
应交税费-应交增值税 130000
2、
借:银行存款 45200
贷:主营业务收入 40000
应交税费-应交增值税 5200
2021-09-29 00:14:10
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