企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

旅行社帮其他的旅行社订房,钱已收怎么做分录
答: 你好如果是代收的话 借:银行存款贷:其他应付款
我们单位是旅行社 走团时代上级组团社代收的钱先汇给对方 比如 :600 对方结团款时再把这部分团款汇给我们 比如:(2600元含这笔代收600) 请问该怎么做分录
答: 您好,一般情况下,收客户的款时,借;现金或者银行存款,2600元,贷;预收账款,2600元,给对方时,借;预付账款,600元,贷;现金或者银行存款,600元。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司7月份组织团建,20多人去白云山旅游,直接付给旅行社8500.这笔款怎样做分录,上月没有计提。
答: 你好,借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬,福利费贷,银行8500。

