送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-06-02 17:23

你好,借 银行存款 1000 销售费用-赠送 200 贷  预收账款 1200

背景 追问

2019-06-02 17:37

谢谢

背景 追问

2019-06-02 17:43

老师好!客户充值后又用VIP卡消费的600,实际相当500元,怎么确认收入,应是500还是600,我又有点晕了

背景 追问

2019-06-02 17:44

分录怎么做

背景 追问

2019-06-02 17:44

谢谢老师

汪晨老师 解答

2019-06-02 19:02

不客气,满意请给五星好评。

背景 追问

2019-06-03 10:14

老师好,前面的问题:客户用VIP卡消费600我分录  借 预收账款600 贷  主营业务收入600

背景 追问

2019-06-03 10:14

是不是对的

汪晨老师 解答

2019-06-03 10:23

你好,借  预收账款  600,贷  主营业务收入  应交税费-应交增值税(销项税额)

背景 追问

2019-06-03 10:45

我们是个体工商户,税务局核定都是不纳税的,还要做增值税吗

汪晨老师 解答

2019-06-03 10:48

你好,个体户也要交增值税,核定没有达到起征点,就不需要交税,那按照你的分录做即可。

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你好,借 银行存款 1000 销售费用-赠送 200 贷 预收账款 1200
2019-06-02 17:23:25
你好!充值送就按销售费用,打折算在销售折扣与折让科目下就可以
2016-03-22 08:52:46
你之前的分录做的是预收账款还是合同负债啊
2022-03-07 17:39:04
你好!充值 借:银行存款 1000 销售费用 400 贷:预收账款 1400 消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项)
2016-08-02 09:26:09
你好 充值 借;银行存款等科目 贷;预收账款 400 消费 借;预收账款 销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-09-05 11:51:07
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