送心意

文老师

职称中级职称

2019-06-02 07:57

您好,您在预提的时候是怎么做的

海阔天空 追问

2019-06-02 07:59

每个月都是借 制造费用。贷 预提费用

文老师 解答

2019-06-02 08:03

那您现在是要怎么调整,是增加还是减少

海阔天空 追问

2019-06-02 08:10

把北厂减少 南厂增多 北厂提多了 南厂不够用 
太麻烦老师了 

文老师 解答

2019-06-02 08:26

那您南厂和北厂是分开来独立算的是吗

海阔天空 追问

2019-06-02 12:29

是的

文老师 解答

2019-06-02 13:14

那您就两个厂各自调整,本来预提的就是不一定准确的

海阔天空 追问

2019-06-02 13:56

分录怎么制

文老师 解答

2019-06-02 14:22

原来的分录负数冲减预提,然后按正确的发票的做

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相关问题讨论
您好,您在预提的时候是怎么做的
2019-06-02 07:57:43
你好,具体是什么业务需要调整?
2016-07-04 10:32:11
您好 现金没有实际从银行提款处理 摘要写调整 说明做附件
2020-07-28 14:32:42
你好  调整的原因 是什么 
2022-02-23 17:07:08
外账 顾客刷单时按照正常销售走 借:银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付刷单手续费: 借销售费用,贷银行存款/库存现金 手续费也可以不入账,如果走公账就入
2020-04-27 18:46:26
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