老师我问一下今天6月1日我在增值税确认平台里认证了一张所属期5月份的一张发票。确认之后我进入到增值税纳税主表里看了没有显示我刚刚认证的那张增值税发票的金额。那怎么办呀?
@晴天^_^
于2019-06-01 10:15 发布 639次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-01 10:16
您好
今天才勾选认证的 没这么快在申报系统体现
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负数税额通过不了,需要大厅申报
2022-07-12 16:02:28

您好
今天才勾选认证的 没这么快在申报系统体现
2019-06-01 10:16:22

按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59

一块算的,普票也是销售额也需要进项抵扣的
2019-07-29 09:55:19

你好
主表上没有区别吧,都在第一行
2020-01-21 10:07:26
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@晴天^_^ 追问
2019-06-01 10:17
bamboo老师 解答
2019-06-01 10:19
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2019-06-01 10:19
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2019-06-01 10:22