送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-31 20:00

您好
多收的五万要银行存款退给对方么

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:01

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:02

发票给人家,直接就给承兑了,直接把票给下家,买了人家18万的货给人家20万的会计分录

bamboo老师 解答

2019-05-31 20:10

那你15万的发票人家给您20万 后期也不补开5万的发票?

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:19

不开。销售货物并且开发票了给别人,销售15万货物,别人给了20万的承兑,怎么做分录,买了人家18万的货给人家20万的会计分录

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:20

老师这是两个问题,您弄混了,直接把票给下家

bamboo老师 解答

2019-05-31 20:21

不退给对方钱 也不补开发票
借:应收票据
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
营业外收入
那您18万的货给对方20万 后期也不会收到多的2万跟对方的发票 对么

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:24

不对

bamboo老师 解答

2019-05-31 20:25

那后面您购货的话 是要给您2万块钱 还是?

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:27

预收,不是营业外收入

bamboo老师 解答

2019-05-31 20:29

借:应收票据
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
预收账款
是要抵后面的货款 那是应该计入预收账款 那您后面多的2万也是预付么

哎呀呀呀附加费 追问

2019-05-31 20:29

后面的挂预付

bamboo老师 解答

2019-05-31 20:33

借:原材料等
应交税费——应交增值税——进项税额
预付账款
贷:应付票据

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做无票的销售收入处理 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2017-12-06 10:10:39
您好 多收的五万要银行存款退给对方么
2019-05-31 20:00:03
您好!您需要开具发票给对方。并且计入凭证借:现金/银行存款,贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税
2016-03-09 17:11:55
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2021-04-13 17:32:22
同学你好 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料等一暂估 贷,预付账款一暂估
2021-04-15 13:28:35
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