A公司将工程项目交给B公司负责建造,应支付费用有三个月账期,B公司在处理过程因为各种原因没有完全处理好,A公司为加快工程进度,垫付资金处理,在后期结算时扣除垫付部分,则A公司垫付资金应该怎么做账会更好?
周玉香
于2019-05-31 17:04 发布 1183次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
2019-05-31 17:31
你好!A公司账务处理,垫付时,借:预付账款-某某项目/其他应收款 贷:银行存款 。收回垫付款时,借:银行存款 贷:预付账款/其他应收款
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你好!A公司账务处理,垫付时,借:预付账款-某某项目/其他应收款 贷:银行存款 。收回垫付款时,借:银行存款 贷:预付账款/其他应收款
2019-05-31 17:31:07

你这个要收入是1500,然后手续费5元
2019-03-20 11:36:45

平时做好登记,年终时是没法直接看出来的。
有限额扣除的,倒是可以通过计算调整,如招待费
2018-11-13 11:13:33

你好!有发票的话是可以的
2019-06-13 10:31:14

你好!按规定是计入营业外收入的
2019-07-09 16:52:31
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周玉香 追问
2019-05-31 17:42
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2019-05-31 17:47