请问老板出去旅游开的飞机住宿之类的发票。我做的分录是:借:管理费用-福利费 银行存款:。这个福利费在工资14%之内,不会对企业所得税有影响,请问这个个税要申报吗?没给老板发工资
A可乐妈咪
于2019-05-31 13:16 发布 1207次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-05-31 13:28
福利费是需要缴纳个人所得税的。
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季末先计提,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 次月缴纳时,借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2016-10-11 15:22:40

福利费是需要缴纳个人所得税的。
2019-05-31 13:28:37

您好!分录应该是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 企业所得税是按照工资薪金的14%限额扣除。
2021-07-14 11:30:25

你好!
借: 应交税费-应交所得税
贷:银行存款
2019-02-10 14:44:25

您好!不是的。借:应交税费-应交增值税/所得税 贷:银行存款。
2016-12-12 10:20:29
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2019-05-31 13:29
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2019-05-31 14:16
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2019-05-31 14:28