员工差旅报销,开具的住宿费增值税专用发票金额高 问
同学,你好 你总金额只能按照100入账,进项全额勾选认证,按照发票税额入账 答
老师,老板在别人手里收购了一个营业执照, 营业执照 问
您好,这个的话,是不需要做的,先不做报道 答
老师好,供应商对账单上有些支出涉及到要罚款的时 问
财务如果涉及到付款需要扣罚款的,你让谁提交单据给你审批的人把事情落实清楚再给你 答
老师第60题这个题就是那个概率和它的收益率,嗯,相 问
你好,你第一步怎么计算的 答
请问建筑服务简易计税开发票,是要选差额征税,全额 问
是的,对的,是这么做的。 答
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老师,我想问一下,我公司付一笔材料款10000元给乙方公司,其中有3000元是代替一个个人付款的,之后应该要与这个个人挂往来,这个账的分录应该怎么做?
答: 你好 借:原材料 10000 贷:银行存款7000 营业外收入3000 借:其他应收款-个人3000 贷:银行存款3000
付款的时候备注材料款写成往来款有影响吗
答: 你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
拆迁赔付款和账上的原材料和往来款项怎么处理?
答: 你好,1、收到拆迁款 借:银行存款 贷:固定资产清理 2、拆迁的房屋等固定资产,会计帐要做固定资产清理。先将拆迁的固定资产从账面上转出 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 3、如果拆迁款大于转出的固定资产净值(属于净收益) 借:固定资产清理 贷:营业外收入 4、如果拆迁款小于转出的固定资产净值(属于净损失) 借:营业外支出 贷:固定资产清理
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