7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

老师你好请问我使用金蝶KIS年底结转后提取所得税、本年利润、应交所得税为什么利润表没有所得税费用
答: 你好 利润表上是不是写的“所得税”?一般不可能没有所得税
老师,计提的所得税应该结转本年利润吧,计提时是:借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税;结转时借:本年利润 贷:所得税费用
答: 是的完全正确。。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 工作中是先结转本年利润 在计提所得税费用 还是先计提所得税费用 在结转本年利润呢如果没结转本年利润,先计提所得税费用 那哪来的利润表
答: 年终结账的时候是先计提所得税费用,然后结转损益,在把本年利润结转到未分配利润,在计提法定盈余公积,最后再把利润分配_盈余公积转到利润分配未分配利润,顺序
老师,我想问一下,年底计提所得税费用,然后结转损益,本年利润转利润分配,计提我提前算好的所得税费用,那么我计提后,利润不就是减少了吗?那所得税还是计提那个数吗
老师,为什么在计提所得税费用时,是借—所得税费用,贷应交税金—应交所得税费用?结转时又是借本年利润,贷所得税费用。为什么不是贷应交税金—应交所得税费用呢?
老师,季末计提所得税费用借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税,借:本年利润贷:所得税费用盈利年末本年利润结转到利润分配-未分配利润中去,借:本年利润贷:利润分配-未分配利润,对吗?
老师,我们是季报所得税,年底算下来有盈利,所以就计提了所得税,可是我结转所得税时,出现借所得税负数,贷本年利润负数,什么情况?用的金蝶





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