送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-31 10:06

你好,如果是专票
借原材料
应交税费
贷应付账款

🎃 追问

2019-05-31 15:38

分配本月职工工资,其中生产工人工资50 000元,车间管理人员工资6 000元,行政管理人员工资14 000元,福利部门人员工资10 000元,另专设销售机构人员工资20 000元。

🎃 追问

2019-05-31 15:38

老师这个怎么写

紫藤老师 解答

2019-06-01 07:53

借 生产成本 50000
制造费用6000
管理费用14000+10000
销售费用20000
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果是专票 借原材料 应交税费 贷应付账款
2019-05-31 10:06:19
你好 借;在途物资68000 应交税费-应交增值税(进项税额)68000*16% 贷;应付账款68000*1.16
2020-05-14 14:27:13
您好,请问这个是需要分录吗还是
2023-11-03 17:39:33
您好 借:原材料 50000 借:应交税费-应交增值税-进项税额6500 贷:应付账款 50000%2B6500=56500
2021-11-27 08:33:19
你好 借;原材料160 000,应交税费-应交增值税(进项税额)20 800, 贷;银行存款 (借方合计)
2020-06-03 09:40:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...