送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-31 09:40

你好 你接手代账公司的期末数据来重新建账 然后按期申报  你还是查下对方为什么全部挂应收账款  收入不可能一直没收回来的;成本既然都确定了收入 应该是可以准确确定成本的;不应该暂估的;一个公司没有固定资产也不合理;库存商品没有哪来销售;银行现金没有看下是不是之前老板有垫付款进来;建议是先一一查询下  然后再整理账上建账

在路上 追问

2019-05-31 09:44

老师,您说的问题 我昨天和老板一一沟通,才拿回来了购买设备的发票,还有已经收回的账款对帐单,现在他们已经做了2019年一季度申报以及年报,所以现在我不知道怎么处理这些.....

meizi老师 解答

2019-05-31 09:52

你好  做了 如果你调整了你账上有差异的 需要去更正你的申报表  早点调整 这个拖的越久越麻烦  一堆乱帐你也觉得理起来麻烦

在路上 追问

2019-05-31 12:20

老师,我现在能不能就以2019年1月1日重新建立账套,把所有的凭证录入,并把应收和应付都做处理

在路上 追问

2019-05-31 12:22

或者我就以现在2019年6月一日建立新账套,重新调整,冲这些挂帐

meizi老师 解答

2019-05-31 13:44

你好  当然从19年1.1号建账是最好的  因为以后每年结转的时候都是年末做年结  ; 嗯可以的

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你好 你接手代账公司的期末数据来重新建账 然后按期申报 你还是查下对方为什么全部挂应收账款 收入不可能一直没收回来的;成本既然都确定了收入 应该是可以准确确定成本的;不应该暂估的;一个公司没有固定资产也不合理;库存商品没有哪来销售;银行现金没有看下是不是之前老板有垫付款进来;建议是先一一查询下 然后再整理账上建账
2019-05-31 09:40:35
成本没有发票吗?你看下他税前扣除吃没有 应收账款收到了冲了就可以
2019-05-31 09:52:26
您好,建议进行全面盘点,包括现金,银行存款,存货,固定资产,往来,编制盘点表作为期初数据,建账处理即可。
2018-11-04 21:17:10
需要跟银行对账单去核对清楚,找出原因。 你重新做账也是要有正确的期初余额的
2018-06-29 10:15:42
你好,需要调整,把现金调整到银行
2019-04-22 10:12:33
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