送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-31 08:03

您好
先暂估入库 汇算清缴的时候没有发票调增

晴雨 追问

2019-05-31 08:05

往来账怎么处理?

bamboo老师 解答

2019-05-31 08:10

借 原材料
贷 应付账款~暂估应付账款
借 应付账款
贷 银行存款

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相关问题讨论
您好 先暂估入库 汇算清缴的时候没有发票调增
2019-05-31 08:03:42
借原材料-暂估负数 贷:应付账款暂估 负数,之后按实际发生做借原材料 贷应付账款 供应商,结转成本汇算清缴纳税调增,
2020-04-21 09:11:27
你好 可以把暂估的分录红冲 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 然后做无票购进分录 借;原材料,贷;应付账款
2020-04-01 20:14:45
没有发票你汇算清缴纳税调增结转的成本
2019-01-15 09:31:34
你好,借:原材料-暂估入库 贷:应付账款 发票来后,红字冲回 借:原材料-暂估入库 红字金额 贷:应付账款 红字金额 然后做出正确的分录 借:原材料 贷:应付账款
2019-05-21 10:42:07
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