政府给了一笔专用资金,用来建设连霍高速廊道工程,廊道属于政府工程,我公司是林业局下属的企业,这笔资金由财政转到林业局又转到我公司账户,应该怎样做账?后期支出和费用又应该怎样做账?最终资金有剩余也不上交了,应该怎样做账?

勤奋的小蜜蜂
于2019-05-31 05:29 发布 802次浏览
- 送心意
Ricky 老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2019-05-31 09:17
看资金拨付文件的内容,属于专款专用,判断是否可以作为免税收入,以及补贴年限。
财政转到林业局又转到我公司账户时:
借:银行存款 贷:递延收益/营业外收入-政府补助
后期成本支出时:
借:工程施工/主营业务成本-****
贷:银行存款
如果是免税收入:以上营业外收入和主营业务成本 在汇缴时均需要调减和调增
最终资金有剩余也不上交时:不用做相关处理
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看资金拨付文件的内容,属于专款专用,判断是否可以作为免税收入,以及补贴年限。
财政转到林业局又转到我公司账户时:
借:银行存款 贷:递延收益/营业外收入-政府补助
后期成本支出时:
借:工程施工/主营业务成本-****
贷:银行存款
如果是免税收入:以上营业外收入和主营业务成本 在汇缴时均需要调减和调增
最终资金有剩余也不上交时:不用做相关处理
2019-05-31 09:17:22
这是公司高管需要承担的吗,这个可以通过其他应付款核算
2020-02-03 14:55:19
你好
收到 借;银行存款 贷;专项应付款
后续的支出 借;固定资产等科目 贷;银行存款
借;管理费用 贷;累计折旧
借;专项应付款 贷;营业外收入
2019-01-02 09:05:47
当初来款,多余部分应该挂往来而不是做利息收入
现在只要冲减当初的利息收入
2019-03-14 14:27:57
您好!一、企业收到拨款时:
借:银行存款
贷:专项应付款 —— ×××项目
二、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时:
借:固定资产
贷:银行存款
借:专项应付款 —— ×××项目
贷:资本公积
2016-09-20 17:09:27
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