送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-05-30 22:24

之前是没有入账?同学

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相关问题讨论
之前是没有入账?同学
2019-05-30 22:24:53
你好,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借银行存款,贷固定资产,应交税费--应交增值税,增值税税率3%减按2%计算
2019-05-31 09:01:53
借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2021-08-03 11:27:03
您好,建议把面色车入账后,再根据开的普通发票,做固定资产清理处理。
2018-07-06 11:34:44
你好 需要补折旧。 然后在做固定资产清理处理 补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-31 09:52:01
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