- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
先开发票的,要开发票的时候确认收入
2019-05-30 17:33:39

你好,这个的话直接做成其他货币资金就可以了
2019-10-16 11:33:23

您好
借:其他货币资金
贷:预收账款
2019-10-03 15:04:46

我们是工程公司,我们是收钱后分给其他公司。那老师,工程结算的分录怎么做呢
2019-11-22 09:45:19

企业属于民间非营利组织,没有其他收益科目,应该如何处理呢?
2019-05-08 14:25:56
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